平凉市科学技术局本级2019年部门预算公开说明
责任编辑:市科技局 来源:平凉市科技局 时间:2019-05-23 11:19 |
一、部门职责
平凉市科学技术局前身为平凉地区行政公署科学技术处,2002年12月经平凉市人民政府批准(《平凉市人民政府关于撤销平凉地区行政公署所属机构设立平凉市人民政府所属工作机构的通知》平政发[2002]1号),正式撤销科学技术处,设立平凉市科学技术局,主管部门为平凉市人民政府,单位主体性质为国家法定行政机关,具备甘肃省行政执法主体资格,属市级财政全额拨款单位。现办公地址为:平凉市崆峒区西大街183号。部门主要职能为:贯彻执行党和国家及省、市dafa888体育方针、政策和法律、法规,推进全市科技体制改革,研究制定推进全市科技进步和创新的政策和措施,负责市级科技项目经费的合理配置与管理,协同有关部门加强对dafa888体育的宏观管理与调控。指导、协调全市七县(区)科技局及市直各部门、各行业的dafa888体育,承办部分科研所业务经费的划拨及科技项目经费的拨付,承办市委、市政府及省科技厅交办的其他工作。
二、机构设置
平凉市科学技术局内设办公室、dafa888官网、高新技术科、农村与社会发展科、成果转化科,一室四科,下属平凉市技术市场管理办公室(参公)和平凉市生产力促进中心(公益一类事业单位,独立核算)。
三、部门预算情况说明
2019年平凉市科学技术局机关预算收入270.10万元,上年结转64.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入334.57万元。
(一)基本支出
2019年部门预算基本支出283.54万元,与2018年预算支出数271.60万元相比,增加11.94万元。主要原因是调整职工工资标准,社会保障就业支出增加。
(二)项目支出
2019年部门预算项目支出52.03万元,其中一般公共预算财政拨款52.03万元。较2018年减少56万元,减少3.97万元,主要原因是项目支出较往年有所减少。
(三)政府支出功能分类指标
1.科学技术支出223.87万元,较2018年减少47.73万元。主要原因:一是项目预算支出减少;二是2018年单位现职人员变动,人员的工资、养老保险等支出有所减少。
2.社会保障和就业支出57.91万元,较2018年减少10.03万元。主要原因是按照相关规定,退休人员养老金预算单位调整,交由人社部门统一发放。
3.医疗保障支出16.26万元,较2018年增加2.45万元。主要原因单位现职及退休人员工资调标,医疗保障支出相应增加。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元。较2018年减少0万元,下降0%。主要原因是无因公出国人员。
2.公务接待费2万元,公务接待费计划内部调整预算2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2018年持平。主要原因是无公务接待费。预计2019年接待20批/次,200人。
3.公务用车购置费0万元,与2018年相比无变化。预计2019年购置公务用车0台。
4.公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是无公车。2019年公务用车保有量0台。
5.培训费0万元。较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是无专项培训。
6.会议费0万元。较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是无大型会议。
7.平凉市科学技术局机关运行费预算41.37万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用,预算费用与上年度基本持平。
8.政府采购预算25.84万元,主要是用于办公电脑、桌椅等设施的采购。较2018年有所增加,主要原因是上年度采购计划未实施。
五、政府性基金支出情况
平凉市科学技术局无政府性基金支出。
六、关于国有资产占用情况的说明
截止2018年12月31日,本部门没有车辆及价值20万元以上的专用设备。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年预算,无实行绩效目标管理的项目。
八、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出情况表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费情况表
10.政府性基金预算支出情况表
平凉市科学技术局
2019年5月20日