2017年平凉市生产力促进中心部门决算
责任编辑:市科技局 来源:平凉市科技局 时间:2018-09-05 10:24 |
一、部门概况
(一)主要职能
平凉市生产力促进中心成立于2007年4月,属于公益一类事业单位,主管部门是平凉市科学技术局 ,核定事业编制11名,现有工作人员13人,退休11人,遗属4人;知识产权局下属的市专利行政执法支队核定事业编制4名,现有工作人员4人,均为财政全额拨款,目前同平凉市生产力促进中心统一财务核算,上述人员全部为财政供养人员。单位主要职能是:主要职能是贯彻执行国家dafa888体育方针政策及相关法律法规,推动落实全市dafa888体育部署任务;开展信息咨询服务,提供政策、法规、成果、技术需求、科技统计分析及科技资源共享等服务;搭建公共技术服务平台,提供科技成果查新、科技情报研究、交流、科技文献、科技项目申报咨询、评估等服务;开展科技宣传培训,负责科普宣传、科技推介、科技网维护管理、技术合作交流及技术培训服务;开展孵化培育服务,负责科技企业孵化器管理,为中小微企业提供创新、创业培育及技术、成果、产品研发、融资、外包等服务。
(二)部门决算单位构成
生产力促进中心是全额财政预算单位,财务管理直接隶属平凉市财政局、资产由中心综合部负责管理,设兼职会计、出纳各1名,执行事业单位财务会计制度,中心内设综合宣传部,技术服务部,项目服务部。机构、部门设置与上年没有变化。
二、2017年度部门决算情况说明
(一)收支情况
1、关于生产力促进中心2017年度收入支出决算情况说明:
本年财政拨款收入总额2578264.44元。
其中:科学条件专项拨款330000元占本年收入总额的12.80%。
机构运行费财拨款1517123.56元,占本年收入总额的58.84%。
财政对失业保险基金的补助拨款12942元,占本年收入总额的0.5%。
其他科学技术支出拨款20000元,占本年收入总额的0.8%。
事业单位离退休拨款548349.88元,占本年收入总额的21.26%。
死亡抚恤金拨款56024元,占本年收入总额的2.17%。
事业单位医疗拨款93825元。占本年收入总额为的3.63%
2、关于生产力促进中心2017年度财政拨款收入支出决算情况说明:
本年财政拨款支出总额2627766.84元。
科学技术与服务支出330000元,占本年支出总额的12.56%。
机构运行支出1546625.96元。占本年支出总额的58.86%。
其他科学技术支出40000元,占本年支出总额的1.5%。
事业单位离退休支出548349.88元。占本年支出总额的20.87%。
死亡抚恤支出56024元。占本年支出总额的2.13%。
财政对失业保险基金补助支出12942元,占本年支出总额的0.5%.
事业单位医疗支出93825元,占本年支出总额的3.58%。
财政收入比2016年度增加了220156元.财政支出比2016年度增加了309577.82元,支出增加的主要原因是:财政拨入“平凉市科技企业孵化器暨生产力促进中心业务楼建设”经费支出。
3、关于生产力促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
本年一般公共预算财政拨款支出总额2627766.84元。
基本支出共计2257766.84元。
工资福利支出1379335.52元。占本年支出总额的52.50%。
商品与服务支出161609.12元,占本年支出总额的6.15%。
对个人和家庭的补助支出716822.20元。占本年支出总额的27.28%。
项目支出共计370000元。
基本建设支出330000元,占本年支出总额的12.57%.
商品与服务支出40000元,占本年支出总额的1.5%。
(二)“三公”经费
1、2017年全年无因公出国(境)费用支出,与2016年比较没有变化。
2、2017年全年无公务用车运行费用支出,与2016年比较没有变化。
3、2017年全年无公务接待费用支出970元。全年公务接待1批次,公务接待16人次。与2016年比较增长970元,主要原因是接待省生产力促进中心领导下基层培训。
(三)其他重要事项说明
1、关于机关运行经费支出情况的说明
2017年部门预算安排财政拨款2060726元,预算外资金330000 元。2017年部门决算比部门预算增加517538.44元,其中预算外资金增加330000元,一般公共预算财政拨款增加187538.44 元。增加主要因素是,项目收入年初未列入预算。2017年增加列支科技孵化器暨平凉市生产力促进中心建设经费330000元。及“三区人才”专项经费20000元。因此增加专项收入金额。 2017年部门预算安排人员支出1285571元,实际支出1379335.52元,决算比预算增加93764.52元,其原因是2017年调整增加职工工资。预算安排商品与服务支出181257元,实际支出161609.12元,决算比预算减少19647.88元,其原因是中心压缩办公经费,关少不必要的开支。2017年部门预算安排对个人和家庭的补助593897元,实际支出716822.20元,决算比预算增加122925.2元,其原因是2017年调整增加退休工资及死亡抚恤金。
2、关于政府采购支出情况的说明
本部门2017年度无政府采购支出
3、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日,本部门没有车辆。
4、关于预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,2017年部门预算安排财政拨款2060726元,预算外资金330000 元。2017年部门决算比部门预算增加517538.44元,其中预算外资金增加330000元,一般公共预算财政拨款增加187538.44 元。增加主要因素是,项目收入年初未列入预算。2017年增加列支科技孵化器暨平凉市生产力促进中心建设经费330000元。及“三区人才”专项经费20000元。因此增加专项收入金额。 2017年部门预算安排人员支出1285571元,实际支出1379335.52元,决算比预算增加93764.52元,其原因是2017年调整增加职工工资。预算安排商品与服务支出181257元,实际支出161609.12元,决算比预算减少19647.88元,其原因是中心压缩办公经费,关少不必要的开支。2017年部门预算安排对个人和家庭的补助593897元,实际支出716822.20元,决算比预算增加122925.2元,其原因是2017年调整增加退休工资及死亡抚恤金。
三、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
……
附件:1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
平凉市生产力促进中心
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